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入  状  況

ドキュメント内 意見書 平成24年度監査の結果 | いわき市役所 (ページ 167-178)

現 年 課税分

滞 納

繰越分

97.5 16.5 88.4 96.6 13.6 88.2 97.1 14.2 89.3 97.3 15.9 90.5 97.4 15.5 90.9

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

0.0 0.0 0.1 6.5 5.1

0.0 0.2 6.7 4.8

0.0 0.2 6.6 4.8

0.0 0.2 6.5 4.5

0.0 0.0 0.3 6.5 4.5

構成比 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3,109,699,815

46,998,444,608

鉱産税

41,800 0

41,100 収入済額

不納欠損額

49,706,020,821 49,190,443,625 45,560,666,536

1,222,355,046

(単位 円・%)

収入済額

特別土地保有税 入湯税

収入済額 収入済額 収入済額

370,270,719 1,400,540,076 1,567,447,983

54,700

49,190,443,625 46,998,444,608 49,706,020,821 219,900

3,213,281,180 3,194,321,943 0

4,383,967,980

3,302,565,040 284,514,845

都市計画税 345,791,010 1,273,290,284

3,542,903,058

4,575,855,324 4,908,310,767 691,989,530

2,594,206 14,473,955 還付未済額 収 入 未 済 額

3,839,006,762 5,406,454,745

現年課税分 滞納繰越分

3,291,229,551

3,856,633 2,237,089,074

合計 収入済額

45,560,666,536 9,189,487 2,184,869,800

8,300 0 105,046,250 3,072,139,893

収入率

1,365,407,709

2,165,892,300

42,361,914,546 29,041,124 25,198,900 2,753,618,184

120,906,450 130,177,400

2,252,920,701 2,240,264,825 113,883,450

3,847,042,411 5,247,582,487

事業所税

3,300 1,799,900

1,092,738,429 42,361,914,546

付表4-1

一 般 会 計 節 別 

予算現額 支出済額 ① 翌年度繰越 不用額

1 報酬 658,645,000 632,977,547 0 25,667,453

2 給料 9,096,856,000 9,037,116,043 0 59,739,957

3 職員手当等 9,899,260,000 9,795,226,864 0 104,033,136

4 共済費 3,776,283,002 3,712,899,408 224,467 63,159,127

5 災害補償費 103,000 0 0 103,000

6 恩給及び退職年金 792,000 792,000 0 0

7 賃金 1,786,316,132 1,505,939,682 2,154,750 278,221,700

8 報償費 421,378,750 365,519,337 0 55,859,413

9 旅費 191,284,165 141,012,112 394,000 49,878,053

10 交際費 7,618,000 3,439,550 0 4,178,450

11 需用費 4,752,071,958 4,278,775,942 11,520,193 461,775,823

12 役務費 631,884,206 577,780,473 301,000 53,802,733

13 委託料 29,433,794,077 24,132,101,340 2,800,888,500 2,500,804,237 14 使用料及び賃借料 1,458,538,460 1,304,998,720 27,626,833 125,912,907 15 工事請負費 19,516,181,522 8,535,002,261 8,741,625,725 2,239,553,536

16 原材料費 88,709,094 85,092,002 0 3,617,092

17 公有財産購入費 1,106,695,460 1,034,564,493 20,190,000 51,940,967 18 備品購入費 1,660,728,391 1,536,598,069 3,331,158 120,799,164 19 負担金補助及び交付金 13,747,498,807 11,881,771,774 488,949,000 1,376,778,033 20 扶助費 41,374,949,119 33,417,551,567 5,898,208,527 2,059,189,025

21 貸付金 10,276,182,000 7,895,948,000 0 2,380,234,000

22 補償補てん及び賠償金 187,866,741 175,265,130 11,591,000 1,010,611 23 償還金利子及び割引料 17,134,327,343 17,042,902,882 0 91,424,461

24 投資及び出資金 919,894,897 757,870,337 0 162,024,560

25 積立金 24,210,153,017 23,261,368,764 0 948,784,253

26 寄附金 50,000,000 0 0 50,000,000

27 公課費 13,409,900 12,333,800 0 1,076,100

28 繰出金 13,548,445,201 12,807,520,679 0 740,924,522

予備費 365,230,918 0 0 365,230,918

計 206,315,097,160 173,932,368,776 18,007,005,153 14,375,723,231

区分 23年度

 予 算 決 算 状 況

(単位 円・%)

22年度 差引増減 対前年度比率

支出済額 ② ①-② ①/②×100 23年度 22年度

799,976,822 △166,999,275 79.1 0.4 0.7

9,152,335,539 △115,219,496 98.7 5.2 7.5

5,789,540,276 4,005,686,588 169.2 5.6 4.8

3,436,207,393 276,692,015 108.1 2.1 2.7

7,139 △7,139 - - 0.0

792,000 0 100.0 0.0 0.0

1,476,027,646 29,912,036 102.0 0.9 1.2

464,631,077 △99,111,740 78.7 0.2 0.4

193,558,949 △52,546,837 72.9 0.1 0.2

4,309,093 △869,543 79.8 0.0 0.0

4,641,502,679 △362,726,737 92.2 2.5 3.8

571,651,169 6,129,304 101.1 0.3 0.5

10,199,311,263 13,932,790,077 236.6 13.9 8.4

1,342,171,462 △37,172,742 97.2 0.8 1.1

5,473,443,293 3,061,558,968 155.9 4.9 4.5

82,040,407 3,051,595 103.7 0.0 0.1

1,234,838,980 △200,274,487 83.8 0.6 1.0

577,776,275 958,821,794 266.0 0.9 0.5

10,876,421,326 1,005,350,448 109.2 6.8 8.9

24,533,866,964 8,883,684,603 136.2 19.2 20.2

5,779,060,000 2,116,888,000 136.6 4.5 4.7

191,961,186 △16,696,056 91.3 0.1 0.2

16,659,735,576 383,167,306 102.3 9.8 13.7

750,397,965 7,472,372 101.0 0.4 0.6

6,643,695,874 16,617,672,890 350.1 13.4 5.5

0 0 - -

-12,175,800 158,000 101.3 0.0 0.0

10,753,878,857 2,053,641,822 119.1 7.4 8.8

0 0 - -

-121,641,315,010 52,291,053,766 143.0 100.0 100.0

支出済額の構成比率

付表4-2

特 別 会 計 節 

区       分 国民健康保険事業

(事業勘定)

国民健康保険事業

(直診勘定) 後期高齢者医療 介護保険

1 報酬 282,200 0 0 49,646,700

2 給料 73,041,031 9,215,100 26,571,300 39,786,666

3 職員手当等 44,878,748 3,345,558 13,008,057 25,964,935

4 共済費 24,810,072 2,832,274 8,267,306 19,318,609

5 災害補償費 0 0 0 0

6 恩給及び退職年金 0 0 0 0

7 賃金 35,235,491 11,690,135 8,136,060 58,020,609

8 報償費 2,494,820 0 0 6,675,240

9 旅費 597,176 5,886 444,787 4,796,846

10 交際費 0 0 0 0

11 需用費 13,238,378 19,280,374 2,475,377 15,913,683

12 役務費 164,957,894 692,008 15,020,547 156,886,555

13 委託料 225,379,735 10,697,706 9,926,010 491,522,972

14 使用料及び賃借料 3,700,234 52,102 142,224 11,340,948

15 工事請負費 0 0 0 0

16 原材料費 0 0 0 0

17 公有財産購入費 0 0 0 0

18 備品購入費 504,000 1,481,340 0 89,250

19 負担金補助及び交付金 36,741,066,866 82,400 2,574,197,238 23,478,013,042

20 扶助費 0 0 0 2,374,233

21 貸付金 0 0 0 0

22 補償補てん及び賠償金 0 0 0 0

23 償還金利子及び割引料 392,614,534 912,652 8,826,300 119,199,434

24 投資及び出資金 0 0 0 0

25 積立金 44,571 0 0 108,956,876

26 寄附金 0 0 0 0

27 公課費 15,200 75,000 0 38,000

28 繰出金 4,578,000 0 0 0

予備費 0 0 0 0

計 37,727,438,950 60,362,535 2,667,015,206 24,588,544,598

 別 決 算 状 況(1)

(単位 円)

母子寡婦福祉

資金貸付金 土地区画整理事業 下水道事業 中央卸売市場事業 競輪事業 地域汚水処理事業

0 622,500 0 132,800 0 0

0 69,531,538 261,520,539 48,509,834 60,037,596 0 0 36,664,010 126,283,898 22,407,776 37,139,363 0 0 19,034,403 68,358,437 11,944,184 24,860,248 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1,778,540 11,683,590 725,002 227,087,073 0

0 0 401,730 5,000 884,187,680 0

0 733,759 959,245 388,660 2,721,200 0

0 0 0 0 836,647 0

103,110 4,273,219 325,775,190 90,369,375 228,186,409 20,265,533 473,000 1,599,904 14,671,519 623,190 21,000,598 481,522 504,381 74,480,700 1,539,748,553 64,085,490 1,444,284,581 26,316,182

0 1,917,660 23,236,898 7,130,846 442,297,612 0

0 248,594,300 2,925,745,180 123,081,000 74,235,000 18,538,800

0 1,795,500 2,030,489 275,940 0 0

0 0 0 476,550 0 0

0 0 14,352,029 61,950 1,205,400 0

0 25,996,185 4,992,531 14,365,000 735,360,449 0

0 0 0 0 0 0

104,795,300 0 0 0 0 0

0 494,551,883 32,486,890 590,385 37,110 0

0 675,536,932 5,649,598,327 31,402,389 11,214,874,490 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 835,147 0

0 0 0 0 0 0

0 52,800 26,632,500 4,991,800 4,820,600 1,023,800

0 0 0 0 250,000,000 0

0 0 0 0 0 0

105,875,791 1,657,163,833 11,028,477,545 421,567,171 15,654,007,203 66,625,837

付表4-2

特 別 会 計 節 

区       分 農業集落排水事業 川部財産区 山田財産区 磐崎財産区

1 報酬 0 114,800 114,800 544,666

2 給料 10,927,200 0 0 0

3 職員手当等 5,690,533 0 0 0

4 共済費 3,016,901 0 0 0

5 災害補償費 0 0 0 0

6 恩給及び退職年金 0 0 0 0

7 賃金 378,570 0 0 69,300

8 報償費 0 20,000 0 0

9 旅費 3,450 8,066 8,880 0

10 交際費 0 0 0 0

11 需用費 27,866,687 50,422 12,600 87,349

12 役務費 853,643 6,000 0 349,573

13 委託料 22,106,390 0 0 388,500

14 使用料及び賃借料 199,000 0 0 0

15 工事請負費 678,037,950 0 0 0

16 原材料費 0 0 0 0

17 公有財産購入費 0 0 0 0

18 備品購入費 0 0 0 0

19 負担金補助及び交付金 26,206,000 5,000 3,000 8,000

20 扶助費 0 0 0 0

21 貸付金 0 0 0 0

22 補償補てん及び賠償金 0 0 0 0

23 償還金利子及び割引料 167,489,370 0 0 0

24 投資及び出資金 0 0 0 0

25 積立金 0 420,000 0 1,239,000

26 寄附金 0 0 0 0

27 公課費 495,300 0 0 7,600

28 繰出金 0 0 0 0

予備費 0 0 0 0

計 943,270,994 624,288 139,280 2,693,988

 別 決 算 状 況(2)

(単位 円)

澤渡財産区 田人財産区 川前財産区 特別会計 合計

405,250 585,575 537,501 52,986,792

0 0 0 599,140,804

0 0 0 315,382,878

0 0 0 182,442,434

0 0 0 0

0 0 0 0

727,600 67,200 198,000 355,797,170

0 197,000 360,000 894,341,470

2,770 6,925 15,472 10,693,122

0 0 20,000 856,647

113,042 210,091 307,745 748,528,584

8,000 185,239 156,686 377,965,878

0 3,360,000 4,326,000 3,917,127,200

43,878 92,657 0 490,154,059

0 0 0 4,068,232,230

0 0 0 4,101,929

0 0 0 476,550

0 0 30,000 17,723,969

5,000 5,000 39,000 63,600,344,711

0 0 0 2,374,233

0 0 0 104,795,300

0 0 0 527,666,268

0 225,204 0 18,260,679,632

0 0 0 0

118,000 1,500,000 904,000 114,017,594

0 0 0 0

0 7,600 7,600 38,167,800

2,163,000 0 0 256,741,000

0 0 0 0

3,586,540 6,442,491 6,902,004 94,940,738,254

付表5

比 較 決算額

決算額 対前年度比率 対前年度増減 決算額 対前年度比率 歳 入         A 182,063,486 143.3 54,976,842 127,086,644 95.1 歳 出        B 174,213,044 142.4 51,885,904 122,327,140 95.2 形式収支(A-B)    C 7,850,442 164.9 3,090,938 4,759,504 93.9 翌年度へ繰り越すべき財源 D 4,534,734 455.1 3,538,336 996,398 111.7 実質収支(C-D)     E 3,315,708 88.1 △447,398 3,763,106 90.1 前年度実質収支      F 3,763,103 90.1 △412,465 4,175,568 238.3

単年度収支(E-F)    G △447,395 △34,933 △412,462

積立金         H 7,380,003 112.0 792,553 6,587,450 313.8

繰上償還金        I 0 0 0

積立金取り崩し額     J 6,706,000 335.3 4,705,746 2,000,254 43.9

実質単年度収支(G+H+I-J)   K 226,608 △3,948,126 4,174,734

財 政 指 標 関 連 数 値      

区分 23年度 対前年度比率 比 較

対前年度増減 22年度 対前年度比率

標準財政規模       73,022,192 99.1 △694,649 73,716,841 101.5

基準財政収入額      36,691,808 100.9 312,129 36,379,679 92.9

基準財政需要額      56,716,102 99.5 △263,903 56,980,005 98.8

経常一般財源収入額    65,377,300 94.2 △4,008,970 69,386,270 101.0

公債費充当一般財源    16,477,372 101.9 313,690 16,163,682 100.7

一般財源総額       106,695,295 119.6 17,468,649 89,226,646 99.2

経常経費充当一般財源   66,523,745 102.7 1,750,435 64,773,310 99.6

23年度 22年度

普 通 会 計 決 算  

区 分

収 支 状 況 の 推 移

決算額 対前年度比率 決算額 対前年度比率 決算額 対前年度比率 133,619,263 108.2 123,443,054 96.3 128,134,538 101.6 128,551,620 112.4 114,367,918 90.7 126,122,536 102.7 5,067,643 55.8 9,075,136 451.1 2,012,002 61.1 892,075 12.2 7,322,932 1477.2 495,720 101.0 4,175,568 238.3 1,752,204 115.6 1,516,282 54.1 1,752,204 115.6 1,516,282 54.1 2,802,481 129.0

2,423,364 1027.2 235,922 △1,286,199

2,099,224 76.4 2,747,411 75.2 3,652,156 462.0

0 0 0

4,553,374 161.6 2,816,856 72.8 3,869,838 112.9

△30,786 166,477 △1,503,881

21年度 対前年度比率 20年度 対前年度比率 19年度 対前年度比率

72,629,035 101.4 71,648,223 104.3 68,702,058 99.8 39,145,416 96.3 40,668,637 100.3 40,543,785 101.3 57,689,912 100.3 57,535,119 101.3 56,787,267 99.7 68,693,597 98.1 69,990,448 101.3 69,070,012 99.0 16,050,010 101.6 15,796,765 100.5 15,722,678 105.0 89,953,850 107.8 83,456,016 97.5 85,638,485 96.5 65,019,723 100.9 64,451,341 101.5 63,505,667 100.2

21年度 20年度 19年度

(単位 千円・%)

付表6-1

決算額 構成比 対前年度

比 率 対前年度増減 構成比増減 決算額 構成比 対前年度

比 率

1 市税 42,361,915 35.8 93.0 △ 3,198,752 △ 0.1 45,560,667 35.9 96.9

2 地方譲与税 1,459,511 0.8 96.3 △ 55,405 △ 0.4 1,514,916 1.2 97.3

3 利子割交付金 98,954 0.1 79.3 △ 25,890 0.0 124,844 0.1 81.4

4 配当割交付金 44,363 0.0 104.6 1,951 0.0 42,412 0.0 123.4

5 株式等譲渡所得割交付金 9,265 0.0 78.6 △ 2,519 0.0 11,784 0.0 71.3

6 地方消費税交付金 3,124,464 1.7 99.8 △ 7,016 △ 0.8 3,131,480 2.5 99.8

7 ゴルフ場利用税交付金 100,989 0.1 52.7 △ 90,797 △ 0.1 191,786 0.2 95.1

8 特別地方消費税交付金 0 0.0 0 0 0.0

9 自動車取得税交付金 224,775 0.1 82.7 △ 46,942 △ 0.1 271,717 0.2 95.8

10 地方特例交付金 419,405 0.2 81.6 △ 94,473 △ 0.2 513,878 0.4 98.5

11 地方交付税 39,539,895 17.3 179.3 17,489,300 △ 0.1 22,050,595 17.4 110.7

12 交通安全対策特別交付金 78,958 0.0 96.8 △ 2,605 △ 0.1 81,563 0.1 96.9

13 分担金及び負担金 1,077,958 0.6 125.5 218,709 △ 0.1 859,249 0.7 93.1

14 使用料及び手数料 2,822,582 1.6 87.0 △ 422,236 △ 1.0 3,244,818 2.6 93.2

15 国庫支出金 36,213,462 19.9 220.8 19,810,002 7.0 16,403,460 12.9 109.7

16 県支出金 19,653,622 10.8 292.9 12,943,976 5.5 6,709,646 5.3 112.9

17 財産収入 495,943 0.3 173.9 210,719 0.1 285,224 0.2 59.0

18 寄附金 125,342 0.1 461.1 98,159 0.1 27,183 0.0 26.0

19 繰入金 6,842,302 3.8 208.7 3,563,196 1.2 3,279,106 2.6 61.9

20 繰越金 4,759,504 2.6 93.9 △ 308,139 △ 1.4 5,067,643 4.0 55.8

21 諸収入 9,442,623 5.2 115.5 1,264,602 △ 1.2 8,178,021 6.4 85.3

22 市債 13,167,654 7.2 138.1 3,631,002 △ 0.3 9,536,652 7.5 87.8

歳入合計 182,063,486 100.0 143.3 54,976,842 - 127,086,644 100.0 95.1

普 通 会 計 歳 入

区分

22年度

23年度 比  較

(単位 千円・%)

決算額 構成比 対前年度

比 率 決算額 構成比 対前年度

比 率 決算額 構成比 対前年度

比 率 46,998,445 35.2 94.6 49,706,021 40.3 101.0 49,190,444 38.4 107.5

1,557,651 1.2 93.2 1,672,063 1.4 97.3 1,718,854 1.3 40.6

153,343 0.1 92.1 166,551 0.1 103.2 161,450 0.1 131.5

34,381 0.0 85.8 40,084 0.0 32.8 122,313 0.1 127.5

16,521 0.0 130.0 12,705 0.0 22.6 56,290 0.0 83.9

3,136,869 2.3 103.6 3,028,683 2.5 92.6 3,272,392 2.6 98.8

201,709 0.2 104.1 193,794 0.2 92.9 208,675 0.2 99.4

0 0 0

283,743 0.2 54.9 516,660 0.4 93.0 555,543 0.4 91.8

521,752 0.4 96.5 540,439 0.4 173.5 311,532 0.2 29.9

19,922,392 15.7 109.6 18,174,493 14.7 104.3 17,422,955 13.6 95.2

84,150 0.1 100.6 83,673 0.1 89.6 93,362 0.1 98.4

923,185 0.7 111.5 827,845 0.7 104.6 791,283 0.6 99.6

3,482,869 2.7 96.7 3,602,888 2.9 101.9 3,535,420 2.7 95.3

14,955,487 11.8 79.6 18,797,980 15.2 126.8 14,822,945 11.6 107.9

5,941,863 4.7 117.3 5,065,669 4.1 101.1 5,011,945 3.9 124.8

483,049 0.4 144.2 334,971 0.3 41.8 801,925 0.6 191.4

104,694 0.1 397.7 26,327 0.0 33.6 78,270 0.1 220.2

5,294,707 4.2 158.6 3,338,489 2.7 71.0 4,702,595 3.7 105.0

9,075,136 7.1 451.1 2,012,002 1.6 61.1 3,293,060 2.6 93.5

9,581,928 7.5 167.4 5,723,092 4.6 95.5 5,991,817 4.7 76.0

10,865,389 8.5 113.4 9,578,625 7.8 59.9 15,991,468 12.5 116.8

133,619,263 100.0 108.2 123,443,054 100.0 96.3 128,134,538 100.0 101.6

年 度 比 較 表

19年度 20年度

21年度

決算額 構成比 対前年度

比  率 対前年度増減 構成比増減 決算額 構成比 対前年度

比  率

義務的経費 74,400,139 42.7 121.5 13,141,029 △ 7.4 61,259,110 50.1 105.2

人件費 22,686,351 13.0 121.3 3,977,777 △ 2.3 18,708,574 15.3 89.6

扶助費 34,711,670 19.9 134.1 8,829,395 △ 1.3 25,882,275 21.2 124.6

公債費 17,002,118 9.8 102.0 333,857 △ 3.8 16,668,261 13.6 100.6

投資的経費 15,108,590 8.6 171.1 6,279,705 1.4 8,828,885 7.2 57.6

普通建設事業費 7,518,862 4.3 86.0 △ 1,222,347 △ 2.8 8,741,209 7.1 57.3

災害復旧事業費 7,589,728 4.3 8,656.6 7,502,052 4.2 87,676 0.1 98.2

失業対策事業費 0 - - 0 - 0 -

-その他の経費 84,704,315 48.7 162.1 32,465,170 6.0 52,239,145 42.7 95.0

物件費 28,259,091 16.2 168.5 11,486,856 2.5 16,772,235 13.7 98.5

維持補修費 1,847,022 1.1 92.1 △ 157,703 △ 0.5 2,004,725 1.6 94.0

補助費等 7,316,680 4.2 105.8 398,166 △ 1.5 6,918,514 5.7 49.7

積立金 23,261,368 13.4 350.1 16,617,675 8.0 6,643,693 5.4 284.0

投資・出資・貸付金 8,758,613 5.0 131.8 2,115,203 △ 0.4 6,643,410 5.4 94.9

繰出金 15,261,541 8.8 115.1 2,004,973 △ 2.0 13,256,568 10.8 105.3

174,213,044 100.0 142.4 51,885,904 - 122,327,140 100.0 95.2 22年度

ドキュメント内 意見書 平成24年度監査の結果 | いわき市役所 (ページ 167-178)

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